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财税问答
请问老师捐赠费(常州市钟楼区大爱儿童康复中心开具的发票)是否可以税前扣除
高所,李所,你们好,请问我们公司经营范围有加工制造,但实际进来的票是商业型的,因为我们缺进项,现在老板想开原材料票进来做成加工型,可我们公司没设备没啥的,这样可以不?还有老板已经开手套口罩之类的防护用品,请问这些我们可以抵扣并且入账不?金额有点大的
高所,我公司参展的服装费,装修费,水电费,还有参展领用的材料,住宿费,餐费等等都全部入销售费用行吗?参展领用的物料完了再收回时,账务处理冲销售费用吗?谢谢高所
请问一下出口视同内销企业,开出的普通销售发票备注栏需要填些什么内容吗?购买方发票也不用给自留的
老师好!公司每天中午有午餐,每天有后勤统计谁中午吃饭,然后发给用餐卷,再通知餐馆准备多少人的饭,不去吃的公司就不管了,外出回不来就餐的,凭发票报销,我想问的是,这样的餐费是福利费吧?不用并到工资中吧?如果这样不是福利费,那怎么规划就可以是福利费了?
老师好!公司从A地进货销售给B,因B距离A地近,所以公司让A直接发货给B,然后公司把款打给A,B把款打给公司,这样可以吗?合同要怎嘛签才规范?
请教一个个人所得税申报的问题: 我公司2017年12月成立,2017年12月之前已经有人在操持注册公司前期事宜,也有应发工资但是没有发放。2018年7月份公司才开始注资,并在当月补发了2017年9-12月份工人工资和2018年1-7月份工资;2018年8、9月份是正常发放并进行申报,2018.6月之前仅0申报其他税种,个所税也没有0申报。针对2017年7-12月及2018年01-06月份的个人所得税如何补申报?如何申报避免不并入7月份个所税中,而让员工或者公司多交税?
小规模纳税人季度不超过9万免征增值税,超过是全不都要缴纳增值税的是吧?超过9万是全额缴纳增值税,10万销售额,3000的税金都要缴纳是这样吗?还是差额征收?
高所,请问企业必须要符合怎么样的条件才能认定为核定征收,如果原先是核定征收的,达到什么标准要后会变成查账征收?这个有没有什么文可以给我参考一下,我刚从事这个没多久,了解的没有那么全面,您可以给我指点一下吗?
老师好!我是一家以商贸为主的企业,采购票和销售票的税收编码一致,采购票进来时在规格型号列是叫240-1,销售票规格型号是根据客户的要求开的叫HS001,大家叫法不一样,请问这样可以吗?
那本年利润在明细单上的金额怎么于我财务报表上的金额不一致?
我想问一下如果注册一个公司一年没有业务需要交多少税?
请问老师:小规模纳税人当季开的红字发票,下季度能不能抵扣?
老师好!公司现在要进行利润分配,借未分配利润后,资产负债表的起初数是不是也要变动了?
@税务服务-牛快计- 高旭东 高所,李所我销售设备客户的预付款开票当月做收入了,当月要按比例结转相应的成本吗
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